更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
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第一部分 白关镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 白关镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 白关镇人民政府2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 白关镇人民政府概况
一、主要职能
管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
部门决算单位构成
白关镇下设党政办、民政办、劳动保障站、城管办、卫计办、综治办、司法办、安监站、武装部、农业办、统计站、财政所。
白关镇共有财政供养人员95,其中自收自支人员8人,行政人员32人,事业人员27人,退休人员27人,另长期合同工1人。
第二部分 白关镇人民政府2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 白关镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、关于白关镇2017年度收入支出决算总体情况说明
当年收入4548.64万元,其中:其他收入2934万元。支出4548.64万元,其中基本支出4260.22万元、项目支出288.41万元。与上年度对比增长5.8%,因建制镇示范示点收支增加。
二、关于白关镇2017年度收入决算情况说明
当年收入4548.63万元。其中:财政拨款收入1614.63万元,其中:一般公共服务支出1166.58万元,社会保障服务和就业支出29万元,医疗卫生与计划生育支出3万元,城乡社区支出223.7万元,农林水支出61.28万元,交通运输支出18万元,资源勘探信息等支出50万元,商业服务业等支出24万元,其他支出39万元;其他收入2934万元。
三、关于白关镇2017年度支出决算情况说明
支出4548.64万元,其中基本支出4260.22万元、项目支出288.41万元。与上年度对比增长5.8%,因建制镇示范示点收支增加。
四、关于白关镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款本年收入数1614.63万元,上年决算数1498.3万元,比去年增加7.7%;财政拨款本年支出数1614.63万元,上年决算数1498.3万元,比去年增加7.7%.
五、关于白关镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数1614.63万元,上年决算数1498.3万元,比去年增加7.7%.
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款收入1614.63万元,其中:一般公共服务支出1166.58万元,社会保障服务和就业支出29万元,医疗卫生与计划生育支出3万元,城乡社区支出223.76万元,农林水支出61.28万元,交通运输支出18万元,资源勘探信息等支出50万元,商业服务业等支出24万元,其他支出39万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出预算625.97万元,决算1614.62万元,决算数增加988.65万元,其中:一般公共服务支出预算625.97万元,决算数1166.58万元;社会保障和就业服务支出预算0元,决算数29万元;医疗卫生与计划生育支出预算0元,决算数3万元;城乡社区支出预算0元,决算数223.76万元;农林水支出预算0元,决算数61.28万元;交通运输支出预算0元,决算数18万元;资源勘探信息等支出预算0元,决算数50万元;商业服务业等支出预算0万元,决算数24万元;其他支出预算0元,决算数39万元;财政拨款支出与年初预算数作对比,一般公共服务支出增加原因是正常的人员经费追加,其他各项为村级各部门向上级争取资金。
六、关于白关镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1614.62万元,一般公共服务支出1166.58万元,社会保障服务和就业支出29万元,医疗卫生与计划生育支出3万元,城乡社区支出223.76万元,农林水支出61.28万元,交通运输支出18万元,资源勘探信息等支出50万元,商业服务业等支出24万元,其他支出39万元。
七、关于白关镇2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
(1)"三公"经费支出情况:本年度公务接待费50万,公务用车11.93万,合计61.93万。比去年降低3.2%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
无因公出国(境)团组数及人数,公务用车保有量3辆、国内公务接待的批次及人数700次,接待人员14000人。
八、关于白关镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算收入决算85万元,支出决算85万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出187.11万元,比2017年减少268.46万元,降低58%。主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
(四)预算绩效情况的说明。
做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科字化、精细化,提高财政资金使用效益。
第四部分 联系方式
以上信息由 财政所(单位科室)负责接受公众询问,接洽人:李利玲 ;联系电话,27492358 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。