更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
第一部分 龙泉概况
1、主要职能
街道办事处是区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
(五)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;
(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
株洲市芦淞区龙泉街道办事处是区人民政府主管外派工作的正科级行政机关,现有股室14个,在职人员35人,退休人员22人,属区一级预算单位。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
全系统共有人员57人,其中在职人员35人,退休人员22人。
第二部分 龙泉2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 龙泉2017年度部门决算情况说明
一、关于龙泉2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入合计1753.53万元,2017年支出合计1753.53万元。与上年度对比减少了16.85%,人员减少。
一、关于龙泉2017年度收入决算情况说明
本单位2017年收入合计1753.53万元,其中:财政拨款收入1126.74万元,占64.26%;政府性基金收入20万元,占1.14%;其他收入606.79万元,占34.60%;
二、关于龙泉2017年度支出决算情况说明
本单位2017年度支出合计1753.53万元,其中:基本支出1580.53万元,占90.13%;项目支出173万元,占9.87%;
三、关于龙泉2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入合计1126.74万元,其中:年初结转和结余0万元;支出合计1126.74万元,其中:年初结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少506.77万元,减少31.02%;支出减少355.26万元,减少16.85%;主要原因:人员经费减少及厉行节约。
五、关于龙泉2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1126.74万元,其中:其中:基本支出970.74万元,占86.15%;项目支出156万元,占13.85%。
六、关于龙泉2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出970.74万元,其中:人员经费741.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭的补助、退休退役费、住房公积金;公用经费229.08万元,主要包括:办公费、水电费、维护费、广告制作费、劳务费、其他交通费等。
七、关于龙泉2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出0万元。
八、关于龙泉2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2017年度政府性基金预算收入20万元,支出20万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出229.08万元,比2016年减少360.51万元,降低61.14%。主要原因是:2017年基本支出公用经费只包括行政运行,2016年基本支出公用经费包括所有经费支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10.49万元,其中:政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
第四部分 联系方式
以上信息由财政所负责接受公众询问,接洽人:王永珍;联系电话:28511857
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。