更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ 大 中 小 ]
第一部分 建宁街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 建宁街道办事处2017年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 建宁街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 建宁街道办事处概况
一、主要职能
建宁街道办事处属区人民政府派出单位。位于株洲市中心商业区,辖区交通便利、商贸繁荣,占地面积约2.28平方公里,北起车站路,与建设办事处毗邻;南至解放街,与庆云办事处接壤;东以京广线为界,与合泰管委会毗邻;西临湘江,与天元区隔河相望。辖区共有六个社区居委会,户籍人口13908人。
1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育,依法保障居民合法权益。
2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力。
3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设,组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
6、抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。
7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
部门设置为党政综合办公室(含党建工作站)、财政所(含统计站)、综治维稳办(含司法所、食安站)、卫计办、社会事业办(含民政办、劳动保障站、政务服务大厅)、城管城建办(含安监站)。
社区设置为徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、堤升街社区。
第二部分 建宁街道办事处2017年度部门决算表
公开表格附后
第三部分 建宁街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度全年收入合计1679.89万元,其中财政拨款收入1020.12万元,含政府性基金预算财政拨款19.99万元;其它收入659.77万元。全年支出1675.15万元。收入同比上年度减少9.9%。支出同比上年度减少13.2%。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度全年收入合计1679.89万元。其中财政拨款收入1020.12万元,占全年总收入60.7%。含政府性基金预算财政拨款19.99万元;其它收入659.77万元,占全年总收入39.3%。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年全年总支出1675.15万元。其中一般公共服务支出1575.6万元,占总支出比94%;科学技术支出1万元,社会保障和就业支出19万元,医疗卫生和计划生育支出10万元,城乡社区支出37.5万元,农村水利支出12.06万元,商业服务支出10万元,其它支出9.99万元,占总支出比6%
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1020.12万元,其中一般公共预算财政拨款1000.13万元,政府性基金预算财政拨款19.99万元,同比上年度增加25.2%。2017年度财政拨款支出1020.12万元,其中一般公共服务支出920.57万元,科学技术支出1万元,社会保障和就业支出19万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,城乡社区支出37.5万元,农村水支出12.06万元,商业服务业等支出10万元,其它支出9.99万元,同比上年度增加25.2%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1020.12万元,同比上年度增加25.2%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共服务支出920.57万元,占总支出比90.28%。科学技术支出1万元,社会保障和就业支出19万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,城乡社区支出37.5万元,农村水支出12.06万元,商业服务业等支出10万元,其它支出9.99万元,占总支出比9.72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2010301行政运行210.53万元,2010302一般行政管理事务167.17万元,2010309其他政府办公厅及相关机构事务支出237.9万元,2010601行政运行283.98万元,2010699其它财政事务支出11万元,2019999其它一般公共服务支出9.99万元,2060102一般行政管理事务1万元,2080208基层政权和社区建设2万元,2080701就业创业服务补贴4万元,2080899其它优抚支出13万元,2101016食品安全事务10万元,2120104城管执法22.5万元,2120399其它城乡社区公共设施支出5万元,2130199其它农业支出10.66万元,2130804创业担保贷款贴1.4万元,2160699其它涉外发展服务支出10万元。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出831.96万元,其中工资福利支出457.18万元,占总基本支出比54.95%。对个人和家庭的补助329.27万元,占总基本支出比39.57%。商品和服务支出45.51万元,占总基本支出比5.48%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政支出0万元,年初预算(公务接待费)5.78万元,上年度“三公”经费财政支出20.85万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
无。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入19.99万元,支出19.99万元。2121100农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出10万元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出9.99万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出45.51万元,比2016年增加27.51万元万元,增长152.8%。主要原因是街道工作增加,工作经费随之增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额7.35万元,其中:政府采购货物支出7.35万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
2018年6月我街道聘请了会计师事务所对2017年度预算支进行了绩效评价,并形成了自评报告提交区财政局。
本次预算绩效评价从整体支出和专项支出两个大项进行梳理。整体支出方面重点针对2017年度支出情况进行分析说明。说明了贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩。同时根据区委区政府下达的年度工作任务及本街道发展规划实施情况,对年度内街道使用财政资金达到的产出和效果做了客观评价。
项目支出方面重点对项目组织实施情况进行了分析说明。从项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等方面对项目绩效情况做了客观评价。
通过本次预算绩效评价,发现了财政资金运行方面存在的问题,并提出了有效的改进措施。
第四部分 联系方式
以上信息由街道财政所负责接受公众询问,接洽人黄凡;联系电话0731-22212394。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。