当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 财政预决算 > 财政预决算和三公经费 > 各单位预算和三公经费
更新时间:2017-07-30浏览次数:来源:作者: 字体[ 大 中 小 ]
一、单位主要职能
1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
2、研究区政府各部门、乡镇、街道请示区政府的重要问题,提出处理意见,并报区政府领导审批。
3、负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。起草区人民政府领导的重要报告和讲话。
4、负责有关政务信息的收集和上传下达,收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导参阅的信息资料,为区政府领导决策提供服务;指导全区政府系统办公自动化和信息化建设。
5、督促检查上级部门及区人民政府重大决定、重要工作部署及区人民政府领导批示的落实情况。
6、根据领导指示和工作需要协调区政府各单位(部门)之间工作,对出现的争议问题提出处理意见,报区人民政府领导决定。
7、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故,做好应急预案。
8、负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导报告重要情况;协助处理各部门和乡镇、街道向区人民政府反映的重要问题。
9、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
10、负责区政府的日常文书处理、机要、档案等工作。
11、负责法制、统计、人民防空、科技技术、民族宗教事务的各项工作。
12、负责承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度收入决算640.88万元,较上年(633.74万元)增加 7.14万元,增长3.49 %;支出决算数641.87万元,较上年(631.94万元)增加9.93万元,增长1.11%。
三、收入决算情况说明
我单位2016年度总收入决算数640.88万元,其中财政拨款收入640.88万元,占总收入的100%。
四、支出决算情况说明
我单位2016年度总支出决算数641.87万元,其中基本支出580.21 万元,占总支出的 90.39 %;项目支出 61.66 万元,占总支出的 9.61 %。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入决算数为 640.88 万元,较上年财政拨款收入 633.74 万元增加 7.14 万元,增长 1.11 %;财政拨款支出决算数为 640.88 万元,较上年财政拨款支出 631.94 万元增加 8.94 万元,增长 1.41 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出 639.93 万元 ,较上年 631.94 万元增加 7.99 万元,增长 1.25 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出 639.93 万元 ,其中①基本支出 578.27 万元,占财政拨款支出的 90.36 %;②项目支出 61.66 万元,占财政拨款支出的 9.64 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款总支出 639.93 万元,较年初预算441.29万元增加 198.64 万元,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含专项经费和上级专款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出 578.27 万元,其中:①人员经费支出 328.93 万元,占基本支出的 66.22 %;②日常公用经费支出 195.34 万元,占基本支出的 33.78 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出总额 50.36 万元,较年初预算 50.36 万元减少 0 万元,降低 0 %,其中:①因公出国(境)费为0万元,与年初预算持平;②公务用车购置及运行维护费为 49.4万元,与年初预算持平;③公务接待费 0.96 万元,较年初预算 0.96 万元减少 0 万元,降低 0 %。
2016年“三公”经费支出总额 50.63 万元,较上年 68.52 万元减少 17.89万元,减少 35.33 %,其中:①因公出国(境)费为0万元,与上年持平。②公务用车购置及运行维护费为 49.4万元,较上年 37.79 万元增加 11.61 万元,增长 23.50 %,其中公务用车购置费为 0 万元,较上年0万元持平;公务用车运行维护费为 49.4 万元,较上年 37.79 万元增加 11.61 万元,增加23.50 %。③公务接待费 0.96 万元,较上年 30.73 万元减少 29.77 万元,降低 31.01 %,减少的主要原因是公务接待批次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出总额 50.36 万元,其中:
1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%,全年因公出国(境)组团数0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出 49.40 万元,占“三公”经费的 98.09 %,其中:公务用车购置0辆新车;公务用车运行维护费为 49.40 万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,2016年处置了 7 辆公务用车,2016年末,公务用车保有量为 1 辆。
3、公务接待费支出 0.96 万元,占“三公”经费的 1.91 %。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入和支出均为0.94万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出 195.34 万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额 6.44 万元,其中:政府采购货物支出 6.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般执法执勤用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
株洲市芦淞区人民政府办公室
2017年7月18日