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株洲市芦淞区行政审批服务局2024年部门预算

更新时间:2024-03-06浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

株洲市芦淞区行政审批服务局2024年部门预算

 

  

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标说明

(五) 三公经费预算

(六)一般性支出情况

、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表

(九)工资福利(政府预算)

(十)工资福利

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)个人家庭

(十三)商品服务(政府预算)

(十四)商品服务

(十五)三公经费

(十六)政府性基金

(十七)政府性基金(政府预算)

(十八)政府性基金(部门预算)

(十九)国有资本经营预算

(二十)财政专户管理资金

(二十一)专项清单

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

 

第一部分:

 

株洲市芦淞区行政审批服务局2024年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

(一)负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

(二)统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设工作;统筹规划、协调指导、监督评估全区数据资源管理和智慧城市建设工作。

(三)协调推进全区“放管服”改革工作。

(四)负责区集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

(五)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室0个,所属事业单位1个,分别是:政务服务中心,对外加挂区政府电子政务中心牌子,为副科级全额拨款公益一类事业单位

(二)人员情况。本部门编制数12人,在职人数10人,其中在岗人数10人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入2024年度部门预算编制范围的株洲市芦淞区行政审批服务局

四、 部门收支总体情况

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算565.44万元,其中,一般公共预算拨款565.44万元。收入预算较上年减少4.64万元,主要原因是:项目支出较上年有所减少。

(二)支出预算

2024年年初部门支出预算565.44万元,其中,一般公共服务支出525.54万元,社会保障和就业支出20.41万元,卫生健康支出8.97万元,住房保障支出10.52万元。支出预算较上年减少4.64万元,主要原因是:项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出565.44万元,具体安排如下:

(一)基本支出2024年年初预算为231.94万元,占总支出比重为41.02%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出2024年年初预算为333.5万元,占总支出比重58.98%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括:

政务服务及政务信息化工作项目300万元,主要用于1.加快推进政务信息化建设,做好区数据中心机房和全区包括各镇(街道)、村(社区)电子政务外网系统的租赁和维护,能够使系统更加稳定,使经办机构能够更有效的完成业务办理,保障全区网络平稳安全运行;建立健全政务信息化机制;规范“互联网+政务服务”四级联动设施设备管理。2.不断优化政务服务体系,加强实体服务大厅建设管理(含人员管理)、迎检考核、业务培训、宣传推广、办事指南印发、专用设备维修维护、便民服务、资料档案管理等;,持续深化“三集中三到位”;打造“三心”政务服务品牌;用好“好差评”制度;持续深化“互联网+政务服务”市、区、镇(街道)、村(社区)四级联动建设及设备维护;推进自助终端机进一步开发维护;着力提升政务服务效能;

政务公开及政府门户网站建设项目22万元,主要用于政务公开及政府门户网站建设;

行政审批制度改革项目11.5万元,主要用于行政审批制度改革及项目帮代办。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排17.36万元,比上年预算增加1.39万元,上升8.7%主要原因是:实有在职人数增加。

(二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为331.75万元,其中:政府采购货物36.1万元,政府采购工程0万元,政府采购服务295.65万元

(三)国有资产占有情况

截止202312,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他按照规定配备的公务用车0辆;2024拟新增配置公务用车0其中,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他按照规定配备的公务用车0;新增配备单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为565.44万元,其中,基本支出231.94万元,项目支出333.5万元,具体绩效目标详见报表 

(五)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算0.5万元,其中:“因公出国(境)费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元(其中,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元)、“公务接待费”0.5万元。

2024三公经费预算数比2023年增加0.5万元,主要原因:增加了一次交流访问

(六)一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元培训费0万元2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

003015__株洲市芦淞区行政审批服务局部门预算公开表

39.2024年度芦淞区行政审批服务局预算绩效目标(1)