当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 财政预决算 > 财政预决算和三公经费 > 2024年预算

株洲市芦淞区航空产业服务中心2024年部门预算

更新时间:2024-03-06浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

株洲市芦淞区航空产业服务中心2024年部门预算

 

  

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标说明

(五) 三公经费预算

(六)一般性支出情况

、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表

(九)工资福利(政府预算)

(十)工资福利

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)个人家庭

(十三)商品服务(政府预算)

(十四)商品服务

(十五)三公经费

(十六)政府性基金

(十七)政府性基金(政府预算)

(十八)政府性基金(部门预算)

(十九)国有资本经营预算

(二十)财政专户管理资金

(二十一)专项清单

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

 

第一部分:

 

株洲市芦淞区航空产业服务中心2024年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

根据芦编委[2020] 10 号文件规定,本单位主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于航空产业工作的方针政策和决策部署,全面落实区委、区政府关于航空产业工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对航空产业工作的集中统一领导。

)贯彻执行国家关于航空产业发展方面的法律法规和方针政策,落实区委、区政府的工作部署,拟定航空产业综合服务方案并组织实施。

)协助开展航空产业招商引资工作,配合开展信息筛选、实地考察、市场调研、政策咨询等相关服务工作。

)协助与商、协会的联系交流;协助开展全区航空产业节会、展会、论坛等活动的服务工作。

)会同有关部门做好中小型航空企业人才、融资、政策、培训等服务工作。

)完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室3个,分别是:综合办公室、投资促进股、企业服务股

(二)人员情况。本部门编制数11人,在职人数7人,其中在岗人数7人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入2024年度部门预算编制范围的单位。

四、 部门收支总体情况

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算103.32万元,其中,一般公共预算拨款103.32万元。收入预算较上年增加1.65万元,主要原因是:人员增加,造成人员经费和运转经费上涨

(二)支出预算

2024年年初部门支出预算103.32万元,其中,科学技术支出75.69万元,社会保障和就业支出13.75万元,卫生健康支出6.31万元,住房保障支出7.57万元。支出预算较上年增加1.65万元,主要原因是:人员增加,造成人员经费和运转经费上涨

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出103.32万元,具体安排如下:

(一)基本支出2024年年初预算为103.32万元,占总支出比重为100%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出2024年年初预算为0万元,占总支出比重为0%;是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排12.65万元,比上年预算减少1.36万元,下降9.7%主要原因是:控制开销,节约经费

(二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为2万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元

(三)国有资产占有情况

截止202312,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他按照规定配备的公务用车0辆;2024拟新增配置公务用车0其中,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,其他按照规定配备的公务用车0;新增配备单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0

(四)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为103.32万元,其中,基本支出103.32万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表

(五)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算0.14万元,其中:“因公出国(境)费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元(其中,公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元)、“公务接待费”0.14万元。

2024三公经费预算数2023持平

(六)一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元培训费0.1万元,主要包括我单位4位同事下半年参加2024年事业单位工作人员培训费用为240/

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

40.2024年度株洲市芦淞区航空产业服务中心预算绩效目标

003028__株洲市芦淞区航空产业服务中心部门预算公开表